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  • 索引號
    000014348/2024-02024
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53250301336201001000
蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
  目錄
  第一部分 單位概況
  一、主要職能
  二、單位基本情況
  第二部分 2023年度部門決算表
  一、收入支出決算表
  二、收入決算表
  三、支出決算表
  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
  十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
  十二、國有資產(chǎn)使用情況表
  十三、項(xiàng)目支出績效自評表
  第三部分 2023年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  二、支出決算情況說明
  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
  第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
  二、國有資產(chǎn)占用情況
  三、政府采購支出情況
  四、單位績效自評情況
  五、其他重要事項(xiàng)情況說明
  六、相關(guān)口徑說明
  第五部分 名詞解釋

  第一部分 單位概況
  一、主要職能
  (一)主要職能
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù),醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治,院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理,恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理,預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn),社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo),初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施,合作醫(yī)療組織與開展,衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
  (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
  1、加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè),鞏固醫(yī)院發(fā)展成果
  我院以安全生產(chǎn)為基線,基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障應(yīng)急救護(hù)、志愿服務(wù)為基點(diǎn),以推進(jìn)醫(yī)改、保障就醫(yī)、服務(wù)民生、建立新形勢下的和諧醫(yī)患關(guān)系為基本面的“點(diǎn)—線—面”管理模式,促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作,逐步實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)化、決策民主化、信息公開化、服務(wù)多元化的目標(biāo)。一是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。我院在黨的十九大精神指引下,評先進(jìn)、樹典型、匯聚正能量,利用身邊人、身邊事進(jìn)行感知教育,從而扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育深入開展,狠抓行業(yè)不正之風(fēng),推動黨風(fēng)廉政建設(shè),樹立職工的主人翁意識,不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力,做黨的群眾路線的踐行者。二是加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,不斷提高技術(shù)水平。通過專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和醫(yī)療設(shè)備添置更新,使我院技術(shù)力量得到加強(qiáng),在此基礎(chǔ)上我們狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴(yán)格醫(yī)療文件書寫,門診日志要求項(xiàng)目齊全,處方書寫規(guī)范,用藥合理安全,病歷書寫及時(shí)規(guī)范,護(hù)理記錄詳實(shí),醫(yī)療質(zhì)量考核小組嚴(yán)格按考核方案每月進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,全年沒有發(fā)生醫(yī)務(wù)差錯(cuò)與糾紛。三是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行基本藥物制度,藥品零差率銷售政策,為鞏固新醫(yī)改成果,我院將進(jìn)一步完善日常監(jiān)督協(xié)管,將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理及村醫(yī)補(bǔ)助資金直接掛鉤,進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管、督查力度,確保基本藥物制度落到實(shí)處。四是提升基礎(chǔ)醫(yī)療水平和服務(wù)能力。醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全是衛(wèi)生院發(fā)展的永恒主題,我院派人參加全科培訓(xùn)、邀請上級專家來院內(nèi)授課、鼓勵開展院內(nèi)講座、技能操作競賽、參加專科會議相結(jié)合的方式提升基本醫(yī)療水平,對于醫(yī)療質(zhì)控節(jié)點(diǎn)薄弱,醫(yī)療安全隱患增加的現(xiàn)象,抓住上級醫(yī)師下基層的契機(jī)引進(jìn)專家到醫(yī)院進(jìn)行幫教,從而提升醫(yī)療安全管理水平和基本醫(yī)療服務(wù)水平及綜合服務(wù)能力。
  2、注重醫(yī)院文化建設(shè),努力提升醫(yī)療服務(wù)技能
  (1)找準(zhǔn)醫(yī)院定位,打造醫(yī)院特色科室。投入資金50余萬元對我院中醫(yī)科、口腔提升改造,配備專業(yè)人員。下一步,將于蒙自市口腔科創(chuàng)建專科聯(lián)盟。
  (2)增加醫(yī)療設(shè)備投入,強(qiáng)化硬件設(shè)施建設(shè)。我院醫(yī)療設(shè)施先進(jìn),理療設(shè)備齊全。近年來投資200余萬元購置了DR機(jī)、中藥熏蒸治療機(jī)、乳腺治療儀等多種先進(jìn)診療設(shè)備,擁有彩色B超機(jī)、進(jìn)口全自動生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、心電圖機(jī)、萬能手術(shù)床、微波治療儀、電子陰道鏡、臭氧婦科治療儀、等高精醫(yī)療設(shè)備20余臺,為醫(yī)院診療技術(shù)奠定了優(yōu)質(zhì)的硬件基礎(chǔ),業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提高,人民群眾滿意度得以提高,有效解決看病難、看病遠(yuǎn)的問題。
  (3)強(qiáng)化人才培養(yǎng),不斷提高診療技術(shù)水平。我院根據(jù)實(shí)際情況,針對現(xiàn)有人才技術(shù)和個(gè)人特長,采取送出去進(jìn)修、請進(jìn)來講學(xué)指導(dǎo)、開展學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和外出學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)等各種形式培養(yǎng)人才。2020年共派出3名醫(yī)務(wù)人員到上級醫(yī)院參加全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),正在參加規(guī)培醫(yī)師1名,同時(shí)充分利用好市級醫(yī)師下基層的2名專家,切實(shí)做好傳幫帶工作,通過派出進(jìn)修,引進(jìn)幫扶的模式,快速高效地提升了醫(yī)院的執(zhí)業(yè)能力,夯實(shí)了老百姓實(shí)現(xiàn)就近就醫(yī)的醫(yī)療服務(wù)基本功,使我院以治療常見病為主逐步轉(zhuǎn)治有一定難度的疾病。
  (4)注重醫(yī)聯(lián)體建設(shè),提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。為給轄區(qū)及周末的老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務(wù),實(shí)現(xiàn)“小病不出村,常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標(biāo)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè),努力提升醫(yī)療服務(wù)能力,確保分級診療落到實(shí)處,加強(qiáng)特色科室打造,積極響應(yīng)衛(wèi)健局推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè),與州級醫(yī)院、市級醫(yī)院多個(gè)科室組建專科聯(lián)盟,上級醫(yī)院定期派出專家到衛(wèi)生院進(jìn)行坐診、義診并進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo),帶動基層醫(yī)療技術(shù)持續(xù)提升,讓患者在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院就能享受到州市級醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。
  (5)貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”,努力改善醫(yī)院職工待遇。為激勵我院職工愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、開拓創(chuàng)新,積極主動地完成各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)我院全面健康科學(xué)發(fā)展。按照上級的相關(guān)文件和會議精神,積極完善績效獎勵分配制度,將政策落到實(shí)處,按照比例提取收支結(jié)余的50%作為獎勵基金,用于職工的日常績效,通過獎勵機(jī)制的有效落實(shí),極大地提高了職工的工作積極性、創(chuàng)造性,有效解決群眾看病難、看病貴的問題。
  3、建立醫(yī)共體,促進(jìn)基層醫(yī)療協(xié)同發(fā)展
  為解決基層群眾“看病難、看病貴、看不好病”問題,切實(shí)減輕老百姓就醫(yī)負(fù)擔(dān),按照蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市醫(yī)共體建設(shè)工作實(shí)施方案》(蒙政辦發(fā)〔2019〕71號)及《蒙自市衛(wèi)生健康局關(guān)于組建緊密型醫(yī)共體的通知》(蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕71號)文件精神,組建了以草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院牽頭的草壩水田醫(yī)共體,草壩衛(wèi)生院定期安排業(yè)務(wù)骨干到水田衛(wèi)生院開展傳幫帶工作,醫(yī)共體建設(shè)開展以來,取得了一定成效,水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)工作得以有效推進(jìn)。
  4、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù),人民共建共享
  截至2023年12月累計(jì)建立健康建檔37479份,建檔率98%。按照要求較好地完成轄區(qū)內(nèi)的慢性病管理、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、艾滋病防治、健康教育、計(jì)劃生育防治、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約,助力健康扶貧。
  5、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。我院緊緊圍繞做細(xì)、做實(shí)的原則,以保障貧困人口基本醫(yī)療為重點(diǎn),確保轄區(qū)內(nèi)群眾不發(fā)生因病致貧返貧的工作思路,穩(wěn)步推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧工作組織成立了家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)16個(gè),積極開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作;做到職責(zé)明確,落實(shí)責(zé)任,協(xié)調(diào)解決家庭醫(yī)生簽約工作中出現(xiàn)的各種問題。截至2019年12月,共計(jì)簽約7258人,履約率100%;重點(diǎn)人群簽約7132人、建檔立卡農(nóng)村貧困簽約1131人、計(jì)劃生育特殊人群簽約17人,履約率100%。
  6、健康扶貧工作:為切實(shí)解決我鎮(zhèn)建檔立卡貧困人口“因病致貧、因病返貧”問題,實(shí)施“精準(zhǔn)醫(yī)療救助行動”,按照“精準(zhǔn)識別、跟蹤幫扶、精準(zhǔn)脫貧”,組織醫(yī)療扶貧隊(duì)對轄區(qū)內(nèi)的貧困人口進(jìn)行全面走訪調(diào)查摸底,確保精準(zhǔn)扶貧工作順利開展。截至2019年12月,我鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)村建檔立卡貧困戶342戶1146人,已脫貧331戶1094人(其中未脫貧困人口15戶52人,因病致貧7戶25人)。對全鎮(zhèn)因病致貧人員開展入戶調(diào)查核實(shí),現(xiàn)核準(zhǔn)率已達(dá)到100%,救治率達(dá)100%,簽約履約率達(dá)100%。
  二、部門基本情況
  (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:公共衛(wèi)生科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療綜合科、中醫(yī)科、口腔科、婦產(chǎn)科、后勤藥劑科、醫(yī)技科。所屬單位0個(gè)。
  我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。
  (二)決算單位構(gòu)成
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
  (三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制32人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制32人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員29人。
  年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人(離休0人,退休15人)。
  年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
  車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

  第二部分 2023年度部門決算表
  (詳見附件)
  備注說明:蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入,也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

  第三部分 2023年度部門決算情況說明
  一、收入決算情況說明
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)1277.55萬元。其中:財(cái)政撥款收入688.79萬元,占總收入的53.91%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入566.76萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的44.36%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入22.00萬元,占總收入的1.72%。與上年相比,收入合計(jì)減少203.58萬元,下降13.74%。其中:財(cái)政撥款收入減少97.79萬元,下降12.43%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元;事業(yè)收入減少85.28萬元,下降13.08%;經(jīng)營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入減少20.51萬元,下降48.25%。主要原因是財(cái)政撥款收入中,2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上年度預(yù)撥較多,結(jié)算時(shí)在2023年預(yù)撥時(shí)減少,2100399基藥補(bǔ)助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付,收入不計(jì)入本單位,財(cái)政撥款收入減少,就診人次減少,事業(yè)收入減少;其他收入包括非財(cái)政撥款收入,本年度新冠疫苗接種人次減少,醫(yī)保中心撥入的疫苗接種費(fèi)減少,其他收入減少。
  二、支出決算情況說明
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)1260.71萬元。其中:基本支出948.11萬元,占總支出的75.20%;項(xiàng)目支出312.61萬元,占總支出的24.80%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少287.71萬元,下降18.58%。其中:基本支出減少213.76萬元,下降18.40%;項(xiàng)目支出減少73.95萬元,下降19.13%;上繳上級支出0.00萬元;經(jīng)營支出0.00萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是單位今年診療人次減少,事業(yè)收入減少藥品耗材支出減少,基本支出因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出是因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,上年度2100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多,在本年預(yù)撥數(shù)中減少,2100399基藥補(bǔ)助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付,收入不計(jì)入本單位,項(xiàng)目支出減少。
  (一)基本支出情況
  2023年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出948.11萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出441.08萬元,占基本支出的46.52%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)507.03萬元,占基本支出的53.48%。
  (二)項(xiàng)目支出情況
  2023年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出312.61萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基本藥物制度和綜合改革支出15.03萬元;基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付236.90萬元;家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11.56萬元;醫(yī)保疫苗接種目補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出48.20萬元。
  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出688.05萬元,占本年支出合計(jì)的54.58%。與上年相比減少120.30萬元,下降14.88%,主要原因是項(xiàng)目支出本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多,在本年預(yù)撥數(shù)中減少,2100399基藥補(bǔ)助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付,收入不計(jì)入本單位,支出減少。
  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  8.社會保障和就業(yè)(類)支出63.80萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.27%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.80萬元;
  9.衛(wèi)生健康(類)支出591.34萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.95%。主要用于單位工資福利支出344.36萬元,商品和服務(wù)支出239.48萬元(其中:辦公費(fèi)2.86萬元、水費(fèi)0.49萬元、電費(fèi)1.01萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.47萬元、專用材料費(fèi)0.17萬元、勞務(wù)費(fèi)231.35萬元),對個(gè)人或家庭補(bǔ)助0.5萬元(其中:生活補(bǔ)助0.5萬元),資本性支出7.00萬元(其中:專用設(shè)備購置7.00萬元);
  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  19.住房保障(類)支出32.91萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于住房公積金支出32.91萬元;
  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
  2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù),本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.00萬元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.00萬元,下降100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
  1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
  2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛
  3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
  二、國有資產(chǎn)占用情況
  截至2023年末,蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1030.91萬元,其中,流動資產(chǎn)552.98萬元,固定資產(chǎn)477.93萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.0001萬元(凈值),其他資產(chǎn)0萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8.44萬元,其中固定資產(chǎn)減少19.24萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
  三、政府采購支出情況
  2023年度,單位政府采購支出總額8.61萬元,其中:政府采購貨物支出7.85萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.61萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額8.61萬元。
  四、部門績效自評情況
  單位績效自評情況詳見附表GK13。
  五、其他重要事項(xiàng)情況說明
  
  六、相關(guān)口徑說明
  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
  (四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

  第五部分 名詞解釋
  一、部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
  二、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
  三、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
  四、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
  五、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
  六、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。




  監(jiān)督索引號53250301336201001111


附件【蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院20240819090741217.xlsx