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索引號(hào)000014348/2017-07233
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-10-11
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時(shí)效性有效
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2016年部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一).主要職能:
政務(wù)服務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的日常管理工作,對(duì)行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行監(jiān)督管理(一)負(fù)責(zé)市級(jí)政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作,促進(jìn)法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府、效能政府四項(xiàng)制度建設(shè);
1.負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作,完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制,建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)部門單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督;
3.指導(dǎo)各部門行政審批制度改革,負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào),對(duì)行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行監(jiān)督管理;
4.負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作,組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn),對(duì)窗口工作人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核;
5.負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動(dòng)化建設(shè),確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常,信息暢通,并及時(shí)整理統(tǒng)計(jì)、分析上報(bào)相關(guān)信息;
6.指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作;
7.承辦市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局行政編制8名,其中:局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名。事業(yè)編制18人,其中蒙自市公共資源交易中心事業(yè)編制16人。投資項(xiàng)目審批中心事業(yè)編制2人 。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 . 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 .2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一).收入決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入5,347,864.64元,其他收入為0,與上年對(duì)比,較上年新增170,861.69元,遞增3.3%,主要原因?yàn)楣べY調(diào)整及經(jīng)費(fèi)節(jié)約,財(cái)政撥款收入占總收入的100%。
(二).支出決算情況說(shuō)明
(1)本部門支出4,815,126.89元,項(xiàng)目支出1,500,000元,基本支出3,315,126.89元。與上年對(duì)比,較上年減少254,363.36元,遞減5.02% ,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">,工資調(diào)整及經(jīng)費(fèi)減少。
(2)上年結(jié)余842,221.2元,2016年末結(jié)余1,409,258.95元,年末結(jié)余占財(cái)政撥款入(含上年結(jié)余)的 42%。
(3)收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
我單位2016年實(shí)際收入、支出與預(yù)算分析相符。
(三).一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共服務(wù)類支出404.49萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.6%.主要用于人員工資、綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)及住房公積金等支出;
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出56.61萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算撥款總支出的11.8%,主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。
3.住房保障支出類支出16.99萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算撥款支出的3.51%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元,本年三公經(jīng)費(fèi)支出29,995.98元, 與上年對(duì)比,較上年減少18,189.62元,遞減37.75% ,主要原因?yàn)橄掳肽耆∠珓?wù)用車。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出情況2016年,根據(jù)縣委、縣人民政府的安排和部署,一是配強(qiáng)設(shè)施設(shè)備。為確保投資項(xiàng)目審批工作正常開展,我局籌措資金配備了計(jì)算機(jī)、彩色打印機(jī)、高拍儀、高掃儀等辦公自動(dòng)化設(shè)備,保證了投資項(xiàng)目審批工作的順利開展,實(shí)現(xiàn)了省、州、市三級(jí)互聯(lián)。二是配強(qiáng)業(yè)主自助區(qū)。在二樓投資項(xiàng)目接件窗口設(shè)立業(yè)主自助區(qū),方便辦事群眾申報(bào)辦理事項(xiàng),省州各類督查、檢查組的到來(lái),都均由我局接待,同時(shí)州局對(duì)我局的指導(dǎo)工作,外出考察、學(xué)習(xí)均比上年大幅增加。從而增大了我局公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2016年,我單位資產(chǎn)總計(jì)6,133,228.7元,與上年對(duì)比,較上年新增672,237.17元,遞增12.31%,主要原因?yàn)樾沦?gòu)固定資產(chǎn);負(fù)債總計(jì)127,235.75元,與上年對(duì)比,較上年新增22,347.42元,遞增12.31%,主要原因?yàn)閼?yīng)付款付出;凈資產(chǎn)總計(jì)6,005,992.95元, 與上年對(duì)比,較上年新增649,889.75元,遞增12.13%,主要原因?yàn)槟甑棕?cái)政撥入專款。
(四)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
附件【蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2016年部門決算公開表.xls】