h动漫精品3d动漫3d动漫在线,h动漫网站|h动漫无遮挡成本人h视频_h动漫在线看

  • 索引號
    000014348/2019-02435
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財(cái)政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度部門決算


   第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.部門職能:

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建于 20121,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù),還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理,提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作,依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu),衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算安排,無機(jī)構(gòu)增減變動。

 

3.人員情況及增減變動原因

北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)現(xiàn)有職工9人,衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員9人,其中:中級職稱3人,初級職稱6人。合同制職工28人,其中2人為后勤人員,其余均為專業(yè)技術(shù)人員。現(xiàn)已成為一家集醫(yī)療、預(yù)防、保健于一體的綜合醫(yī)院,是城鎮(zhèn)居民及職工醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

 

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個社區(qū),分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū),總?cè)丝跀?shù)35859人,農(nóng)業(yè)人口1220人,非農(nóng)業(yè)人口34639人,社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著3萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理,建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,開展服務(wù),及時更新居民健康檔案。累計(jì)建居民健康檔案32060份,(其中有轄區(qū)管理外的人員在本單位建居民健康檔案),建檔率達(dá)89.40%

135歲以上高血壓患者管理

.20181130日累計(jì)管理高血壓患者2102,高血壓管理目標(biāo)任務(wù)數(shù)2123人,對轄區(qū)內(nèi)血壓偏高人群進(jìn)行高血壓患者篩查。

.對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。 截止到1130日共隨訪8823人次,完成高血壓體檢的1295人,規(guī)范管理率61%

235歲以上2型糖尿病患者管理

累計(jì)管理糖尿病患者898人,應(yīng)管理747人,每年提供至少4次面對面隨訪,截止到1130日共隨訪3904人次,體檢人數(shù)564人。規(guī)范管理率62.80%

3 65歲以上老年人健康管

 65歲以上老年人健康管理,按轄區(qū)管理的人口數(shù)35859人計(jì)算,應(yīng)該管理65歲及以上老年人有3191人,共建居民健康檔案2624人,老年人建檔率7.32%,每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查及健康指導(dǎo),包括老年人健康評估及中醫(yī)體質(zhì)辨識等。截止到20181130日,共為老年人體檢1655人,規(guī)范管理率51.86%

4、重性精神疾病患者管理率

對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理。累計(jì)管理重性精神疾病患者76人,目標(biāo)任務(wù)數(shù)108人,轄區(qū)重性精神疾病病人登記率≥100%。 截止到本月,共隨訪重性精神病患者515人次。重性精神病的體檢41人。規(guī)范管理率達(dá)53.95%

50-6歲兒童健康管理

.為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。

.根據(jù)3+1模式對0-6歲兒童進(jìn)行管理,20181-110-6歲兒童健康管理,20181130日止,0-6歲兒童建檔人數(shù)2831人,其中戶籍有1640人、非戶籍有1191人,健康體檢人數(shù)共2632人,其中戶籍有1525人、非戶籍1107人,其中高危兒童管理人數(shù)戶籍35人、非戶籍29人,共隨訪11250人次,健康管理率達(dá)93%其中0-3歲兒童建檔人數(shù)為1206人,健康體檢1109人。

6、孕產(chǎn)婦健康管理

根據(jù)3+1模式對孕產(chǎn)婦進(jìn)行健康管理,20181-11月孕產(chǎn)婦健康管理,20181113日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)戶籍有355人、非戶籍728人,。

7、做好創(chuàng)建慢病示范區(qū)的各項(xiàng)工作

8、流動人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作

9、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心總?cè)丝跀?shù)35859人,其中戶籍人口數(shù)27304人,65歲及以上老年人有2552人;高血壓管理人數(shù)2079人,糖尿病管理人數(shù)883人,嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)76人,肺結(jié)核患者管理人數(shù)1人,孕產(chǎn)婦管理人數(shù)654人,0-6歲兒童健康管理人數(shù)2779人,計(jì)劃生育特殊家庭有57人,20181130日已簽約人數(shù)2449人,簽約覆蓋率達(dá)8.97%,其中老年人簽約人數(shù)1076人,簽約率42.16%,高血壓簽約人數(shù)946人,簽約率45.50%,糖尿病簽約411人,簽約率46.11%,嚴(yán)重精神障礙患者簽約26人,簽約率34.21%,孕產(chǎn)婦簽約185人,簽約率28.29%0-6歲兒童簽約345人,簽約率12.41%,計(jì)劃生育特殊家庭簽約57人。簽約率100%。重點(diǎn)人群簽約覆蓋率已達(dá)目標(biāo)任務(wù)數(shù),但是總的家庭醫(yī)生簽約覆蓋還未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)數(shù)。

10、中醫(yī)藥管理服務(wù)工作

11、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

⑴加強(qiáng)醫(yī)改宣傳的培訓(xùn)工作,全年共上報衛(wèi)生簡訊20篇。

⑵積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

20181月至11月門診人次6169人次;中醫(yī)門診人次1282人次;兒童體檢人次2632人次;預(yù)防接種人次29840人次,合計(jì)門診總?cè)舜?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">39923人次,醫(yī)療工作正常運(yùn)作。

⑷召開院務(wù)會和職工大會制定了我中心績效考核實(shí)施方案并落到實(shí)處。

12、規(guī)范醫(yī)療行為,提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量

13、綜合工作

⑴按時按質(zhì)上報各類資料、工作總結(jié)、各類報表。

⑵加強(qiáng)資金管理,做到專款專用。

⑶加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,健全管理制度,做到了專款專用。

⑷未發(fā)生舉債建設(shè)。

⑸嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)、會計(jì)和審計(jì)監(jiān)督等法律制度,未設(shè)立賬外賬和“小金庫”。

⑹嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,通過政府采購中心,購買政府范圍內(nèi)的商品。

⑺按照年初預(yù)算,依法組織收入,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。

⑻完成衛(wèi)生簡訊上報工作,全年已完成簡訊20篇。

⑼積極參加醫(yī)療責(zé)任保險。

⑽規(guī)范各類文書,財(cái)務(wù)檔案管理。

⑾加強(qiáng)資金管理,未出現(xiàn)不合理使用,做到專款專用。

13、疾控工作

⑴、疫苗管理

⑵、冷鏈管理

⑶、接種管理

14、衛(wèi)生監(jiān)督工作

積極通過日常巡查不斷完善、建立健全轄區(qū)內(nèi)生活飲用水及學(xué)校供水本底資料。包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息。

加強(qiáng)二次供水單位衛(wèi)生管理,督促其依法管理好飲用水衛(wèi)生安全,對二次供水單位定期開展設(shè)施清洗消毒和水質(zhì)檢測進(jìn)行監(jiān)督檢查。每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的二次供水單位開展1次協(xié)管巡查,2018年飲用水衛(wèi)生安全共累計(jì)巡查37戶次。萬達(dá)苑小區(qū)于20181月份已改為直供水,警營小區(qū)于201811月份已改為直供水,現(xiàn)還有7個小區(qū)為二次供水,對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,對已下過巡查建議書的小區(qū),進(jìn)行衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局。有些小區(qū)存在的問題有:管水人員未取得衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證,未進(jìn)行健康體檢或健康證過期,蓄水池只清洗未使用消毒產(chǎn)品、水池未加鎖等問題。

加大學(xué)校生活飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理力度,主要做好桶裝水進(jìn)貨索證驗(yàn)收管理、學(xué)校自備水的消毒工作,二次供水設(shè)施清洗消毒等方面工作。每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的學(xué)校開展1次協(xié)管巡查,對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,對已下過巡查建議書的小區(qū),進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局。通過巡查,18家為直供水,未存在衛(wèi)生隱患。1家(蒙自中等農(nóng)機(jī)學(xué)校)為二次供水,存在飲用水未進(jìn)行消毒、開水器未做到定期消毒,無清洗記錄。飲用水衛(wèi)生管理人員健康證超過有效期限,未取得衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證問題。

定期對學(xué)校傳染病防控開展巡訪,對發(fā)現(xiàn)問題隱患和已下過巡查建議書的學(xué)校,進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查建議書跟蹤反饋記錄,及時報告;指導(dǎo)學(xué)校設(shè)立衛(wèi)生宣傳欄,協(xié)助開展學(xué)生健康教育。2018年每季度對我中心協(xié)管區(qū)域內(nèi)的轄區(qū)學(xué)校、幼兒園開展1次協(xié)管巡查。2018年學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)巡查共累計(jì)為78戶次。進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)傳染病防控措施,督促學(xué)校完善晨檢、因病缺課登記和疫情報告等制度,在學(xué)校廣泛開展傳染病防治知識的宣傳活動。對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,督促整改,并及時上報蒙自市市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局。通過巡查,學(xué)校所存在的問題有:使用的開水器未做到定期消毒,儲存開水容器未做到每天清洗一次,無清洗記錄 食品安全信息報告:2018年我中心積極組織職工學(xué)習(xí)食品安全相關(guān)文件精神;利用日常下社區(qū)機(jī)會,積極向社區(qū)居民宣傳食品安全知識。通過各項(xiàng)措施的落實(shí),2018年我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生食品安全事件。 

非法行醫(yī)和非法采供血信息報告:2018年巡查中未發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有非法行醫(yī)、非法采供血情況。

公共場所衛(wèi)生監(jiān)督:掌握轄區(qū)公共場所的分布情況,積極配合協(xié)助市監(jiān)督所開展轄區(qū)公共場的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

1.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

 

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制   輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度收入合計(jì)4,588,783.8元。其中:財(cái)政撥款收入2,496,426.2元,占總收入的54.4%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入2,053,147.18元,占總收入的44.74%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入39,210.42元,占總收入的0.85%。與上年對比財(cái)政撥款收入增加12.82%,事業(yè)收入減少8.18%,其他收入減少11.01%。主要原因是財(cái)政撥款收入中基本公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥入增加,單位醫(yī)療就診人數(shù)減少,醫(yī)療收入相應(yīng)減少。

 

二、支出決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度支出合計(jì)4,527,953.26元。其中:基本支出4,429,295.26元,占總支出的97.82%;項(xiàng)目支出98,658元,占總支出的2.18%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比基本支出較上年增加1.8%,主要是藥品支出增加;去年沒有項(xiàng)目支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,429,295.26元。與上年對比日常支出較上年增加1.8%,主要是藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的28.4%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的67.75%。(二)項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出98,658元。上年沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,509,027.13,占本年支出合計(jì)的55.41%。較上年增加19.19%,主要原因是工資福利支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出122,334.2元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2,386,692.93元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.12%。主要用于單位工資福利支出1135764.88元,商品和服務(wù)支出1070190.04元(其中:辦公費(fèi)27017.2元、水費(fèi)9467.64元、電費(fèi)18854.56元、郵電費(fèi)1430.87元、維修費(fèi)16444.4元、專用材料費(fèi)34102.53元、勞務(wù)費(fèi)969475.8元,資本性支出180738.01元(其中:辦公設(shè)備購置56520元,專用設(shè)備購置124218.01元);

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因……。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     (相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     (相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額4,082,176.41元,其中,流動資產(chǎn)1,376,570.12元,固定資產(chǎn)2,705,606.29元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)400,300.16元,其中;流動資產(chǎn)增加(減少)324,343.16元,固定資產(chǎn)增加(減少)75,957,對外投資及有價證券增加(減少)0元,在建工程增加(減少)0元,無形資產(chǎn)增加(減少)0元,其他資產(chǎn)增加(減少)0元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產(chǎn)XX項(xiàng),賬面原值XX元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
    單位:萬元
項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計(jì) 1 408.22 137.66 270.56 170.95     99.61        
     
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)


三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0,其中:政府采購貨物支出0;政府采購工程支出0;政府采購服務(wù)支出0;授予中小企業(yè)合同金額XX元,占政府采購支出總額的XX%

四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出概況

   (二)項(xiàng)目支出績效自評

   (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 



附件【蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心.xls