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  • 索引號
    000014348/2020-03088
  • 發(fā)布機構
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算

 

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算

 

目錄

   第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是蒙自市衛(wèi)健局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位。職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務,常見病多發(fā)病診治,院前急救巡回醫(yī)療,常見病多發(fā)病護理,恢復期病人康復治療與護理,公共衛(wèi)生服務項目工作,衛(wèi)生技術培訓,鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓與技術指導,新型合作醫(yī)療組織與管理,衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,為計劃生育提供技術指導 計劃生育技術服務,節(jié)育環(huán)置取、結軋、人工與藥物流產品、生育指導與避孕咨詢等工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.醫(yī)療工作開展情況

2019年我院不斷加強醫(yī)務人員以人為本的醫(yī)療服務理念,進一步改善服務質量,落實承諾服務,設立舉報箱廣泛征求群眾意見不斷完善服務行為,公開舉報電話嚴懲違紀違規(guī)行為。積極配合市掃黑辦、鎮(zhèn)掃黑辦和市衛(wèi)健局開展掃黑除惡工作,通過醫(yī)患平臺大力宣傳掃黑除惡的重要性。積極與市衛(wèi)健局健康扶貧辦和芷村鎮(zhèn)政府扶貧辦聯系,根據實際制定巡回醫(yī)療精準扶貧工作方案,組成巡回醫(yī)療服務團隊,開展下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療服務,助力脫貧攻堅。

截止201912月,我院醫(yī)療業(yè)務收入圓滿超額完成600萬元的預定目標,達到635.7萬元。其中門診收入346.8萬元,占比54.5%;住院收入288.9萬元,占比45.5%。業(yè)務收入中藥占比40%,其中門診收入中藥占比48%,住院收入中藥占比30.9%,整體藥占比呈現下降趨勢,圓滿完成我院降低藥占比的預定目標。共計服務人次達79828人次,其中門急診人次為76739人次,占比96%,出院人次為3089人次,占比4%B超累計檢查3873人次,DR累計檢查2961人次,化驗7344人次,心電圖1835人次,狂犬疫苗抗體檢測 156人次。

2.基本公共衛(wèi)生服務圓滿完成

基本公共衛(wèi)生醫(yī)療服務作為向全體芷村鎮(zhèn)人民提供的公益性公共衛(wèi)生干預措施,主要起疾病預防控制作用。既要著力應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件,扎實做好防保、防疫工作,也要加強婦幼保健工作,做好慢病患者的健康指導工作和重性精神病管理,及時回訪慢病患者,按時開展老年人體檢下鄉(xiāng)等基本公共衛(wèi)生工作,截止201912月,鹽樣采集任務已嚴格按要求100%完成。同時我院不斷創(chuàng)新工作方式,將“健康扶貧+老年人體檢下鄉(xiāng)+掃黑除惡”有機的結合在一起,做到為村民提供診療服務的同時,不斷宣傳掃黑除惡的相關知識和健康扶貧的相關政策,確保每一個前來就診的患者都知曉,積極配合政府做好掃黑除惡斗爭工作和助力脫貧攻堅,通過醫(yī)患平臺不斷提高我院在群心中的正面形象。結合當地生活實際,我院在季節(jié)交替時節(jié)謹防流行性感冒的大面積爆發(fā),野生菌食用時節(jié)謹防食物中毒等,真正做到服務于民,為民著想。

1)疾病預防控制工作

截止201912月,我院分別對11個村委會各進行4次督導檢查,對工作中存在的問題進行了現場或限期整改,和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當地的疫情情況,制定下一步的工作計劃,保證了整個監(jiān)控網能夠暢通有序地開展工作。

基礎免疫1-12月卡介苗應種81人,實種81人,接種率為100%;脊灰疫苗應種1303人次,實種1303人次,接種率為99.85%;百白破應種1061人次,實種1188次人,接種率為99.83%;含麻疹成分疫苗應種373人,實種373人,接種率為100%;乙肝疫苗應種652人次,實種652人次,接種率為100%;乙腦應種391人次,實種391人次,接種率為99.75%;A群流腦應種621人次,實種621人次,接種率為99.56%;甲肝應種474人次,實種474人次,接種率為99.73%。常規(guī)加強免疫:脊灰疫苗應種658人,實種658人,接種率為99.52%;百白破應種391人,實種391人,接種率為100%;含麻疹成分疫苗應種538人,實種538人,接種率為100%;乙腦第二針應種548人次,實種548人次,接種率為100%;A+C流腦應種517人次,實種517人次,接種率為99.83%;白破疫苗應種546人次,實種546人次,接種率為100%

鼠防工作組織了春季滅鼠1次,滅鼠效果較好,為做好鼠疫監(jiān)測,5月份開始在不同村寨捕鼠檢驗,未發(fā)現異常情況,至今無鼠疫發(fā)生;

結防工作:1-12月發(fā)現可疑肺結核例,轉診80人,新病27人,涂陽7,正在接受治療的有16人,并按要求定期隨訪。

皮防工作:開展宣傳一次,全員培訓一次,開展消麻運動一次。

健康教育工作:按要求制定工作計劃,指定兼職工作人員,多渠道、多途徑地開展宣傳教育工作。全年開展公共咨詢活動9次,覆蓋約3900余人;健康知識講座12次,覆蓋約2159余人;全年發(fā)放宣傳資料15800份,設置了面積不少于2平方米的健康教育宣傳欄15個,并定期進行了更新。

瘧防工作依照“分類防治、分類指導”的原則,重點對聯合村委會認真做好我鄉(xiāng)的瘧防工作。發(fā)熱病人血檢:53人。

2)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作

1-12月學校衛(wèi)生巡查52次,飲用水巡查504次,公共場所衛(wèi)生巡查82次,醫(yī)療機構巡查60次,專項打擊非法行醫(yī)2次。

3)婦幼保健及計生技術服務工作指標

孕產婦保健:我院成立預防艾滋病母嬰傳播領導小組,產婦在孕期或分娩期接受HIV檢測400人,發(fā)現陽性病0例。截止到201912月,轄區(qū)活產數404人,其中12周內建冊人數387人,早孕建冊率96.75%;孕期接受5次及以上產前隨訪人數387人,隨訪率96.75%;年度高危孕產婦221人,管理率100%

兒童保健:截止到201912月,0-6歲兒童數為3048人,其中保健管理人數為2768人,管理率90.81%3歲以下兒童數為1397人,按4.2.2管理程序系統(tǒng)管理,保健管理人數為1258人,系統(tǒng)管理率90.05%

計生技術服務:國家免費孕前優(yōu)生健康檢查共完成28對,完成率22.4%。增補葉酸預防神經管缺陷項目累計發(fā)放葉酸310人,完成率96.87%。宮內放置節(jié)育器141人,取出宮內節(jié)育器133人,孕前環(huán)情監(jiān)測283人次。

4)老年人保健、慢性病管理工作

居民健康檔案:全鎮(zhèn)共有人口38647人,截止201912月,我院為全鎮(zhèn)38546人建立了統(tǒng)一規(guī)范的居民健康檔案并開展服務,及時更新居民健康檔案,建檔率達99.73%。

老年人保健:全鎮(zhèn)共有65歲以上的老年人共3021人,我院對其中的2416人實行健康管理。1-12月體檢2416人,率80%。評估2713人,中醫(yī)藥服務2183人。

慢性病管理:我院對所轄高血壓患者進行篩查,建立35歲以上人群門診首診測血壓制度,1-12月共測量血壓2330人次。對已確診的共2212名原發(fā)性高血壓病患者、431名糖尿病患者患者及140名重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

5)宣傳教育及統(tǒng)計工作

我院制定健康教育工作計劃和干預策略,確定開展每次健康教育活動的內容、形式、時間、實施質量控制的方法、組織實施過程、工作人員和設備;配備兼職人員1人負責此項工作的開展;1-12月份發(fā)放健康教育印刷資料,印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學科普讀物等12種共15800余份。組織播放健康教育音像資料包括錄像帶、VCDDVD9種視聽傳播資料,設置了面積不少于2平方米的健康教育宣傳欄15個,并定期進行了更新。開展公眾健康咨詢活動9,舉辦健康知識講座12次。

3.健康扶貧工作取得實質性突破

芷村鎮(zhèn)位于蒙自市東南部,屬于當地經濟較發(fā)達的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),全鎮(zhèn)人口約4萬余人,其中農村建檔立卡11700人,根據健康扶貧的指導思想和工作目標,我院對全鎮(zhèn)建檔立卡戶均實施健康扶貧工程,推進貧困人員基本醫(yī)療服務保障均等化。建立立卡貧困人口個人健康電子檔案,配備家庭醫(yī)生服務團隊,制定有針對性的健康促進與醫(yī)療救助方案。實現貧困人員在市、鄉(xiāng)兩級醫(yī)療機構住院治療給予優(yōu)惠,切實減輕貧困人員醫(yī)療負擔。農村貧困人口大病得到及時有效救治保障,個人就醫(yī)費用負擔大幅減輕,讓貧困人口“看得起病、方便看病,看的好病,盡量少生病”,有效防止因病致貧、因病返貧。結合村民生活實際,為進一步方面建檔立卡戶就醫(yī),我院特別制定巡回醫(yī)療精準扶貧工作方案,抽調臨床醫(yī)師,中醫(yī)科醫(yī)師,口腔科醫(yī)師,婦產科醫(yī)師,護士,公共衛(wèi)生科人員共12人組成巡回醫(yī)療服務團隊,開展下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療服務共計8次,就診人數320人次,衛(wèi)生宣教360人次,發(fā)放宣傳資料370份,發(fā)放藥品40余種,舉辦健康知識講座33期,開展健康咨詢3期,知識講座3期,圓滿完成健康扶貧的預期目標。

截止201912月我院家庭醫(yī)生簽約10749人,其中:建檔立卡戶簽約8592人、06歲兒童簽約1087人、孕產婦簽約162人、老年人簽約1669人、高血壓簽約1605人、糖尿病簽約303人、重精簽約91人、肺結核簽約15人,殘疾人簽約174人、計劃生育特殊家庭簽約5人,城鄉(xiāng)低保五保簽約337人。建檔立卡貧困戶除長期外出打工和死亡、長期失聯人員,簽約率達100%32種大病患者共計208人,已按照一人一檔規(guī)范管理。三個一批人員共計936人,大病集中救治255人,重病兜底保障5人,慢病簽約服務676人,其中高血壓550人,糖尿病63人,重性精神病63人,已按照服務要求進行規(guī)范管理。圓滿完成市衛(wèi)健局健康扶貧辦對我院開展健康扶貧的預訂目標。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制31人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制31人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員29人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人,

離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計12,623,084.41元。其中:財政撥款收入6,256,735.28元,占總收入的49.57%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入6,336,744.04元,占總收入的50.20%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入29,605.09元,占總收入的0.23%與上年相比,本年總收入減少1,289,942.45元,其中;財政撥款收入增加230,973.48元,事業(yè)收入減少917,035.21,其他收入減少603,880.72元。事業(yè)收入負增長的原因是年度內政策調整影響。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計11,536,715.79元。其中:基本支出8,830,318.01元,占總支出的76.54%;項目支出2,706,397.78元,占總支出的23.46%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%與上年相比,本年總支出減少1,223,110.74元,其中;基本支出減少3,925,458.52元,項目支出增加2,702,347.78,支出下降原因是2019年度院內控制費用措施有所成效。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,830,318.01元。與上年相比減少3,925,458.52元,支出下降原因是2019年度院內控制費用措施有所成效.包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的34.07%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的65.93%

(二)項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出2,706,397.78元,與上年相比增加2,702,347.78元。主要原因是20182100408基本公共衛(wèi)生服務和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出列為基本支出,2019年被列為項目,所以項目支出增加。主要用于基本藥物補助和鄉(xiāng)醫(yī)補助支出1,144,023.78元,其中:勞務費1,137,320.00元、維修費6,703.78元;基本公共衛(wèi)生服務支出1,409,500.00元,其中:勞務費1,340,398.00元、委托業(yè)務費69,102.00元;重大公共衛(wèi)生服務支出47,550.00元,其中:辦公費37,538.59元、電費3,601.41元、郵電費3,160.00元、勞務費3250.00元;其他醫(yī)療救助支出87,224.00元,其中:勞務費87224.00元;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項15000.00元,其中:專用設備購置15,000.00元;計劃生育服務支出3100.00元,其中:辦公費3100.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出5,715,163.06,占本年支出合計的49.54%。與上年一般公共預算財政撥款支出6,248,248.13元相比減少533,085.07元,主要原因是人員經費支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出317,334.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于單位養(yǎng)老保險支出317,334.28元;

  9.衛(wèi)生健康(類)支出5,397,828.78元,占一般公共預算財政撥款總支出的94.45%。其中:基本支出2,691,431.00元;項目支出2,706,397.78元。基本支出主要用于工資福利支出2690836.00元,其中:基本工資961,920.00元、津貼補貼758,501.00元、獎金72,841.00元、績效工資679,727.00元、住房公積金217,847.00元;對個人和家庭的補助支出595.00元,其中:獎勵金595.00元。項目支出主要用于基本藥物補助和鄉(xiāng)醫(yī)補助支出1,144,023.78元,其中:勞務費1,137,320.00元、維修費6,703.78元;基本公共衛(wèi)生服務支出1,409,500.00元,其中:勞務費1,340,398.00元、委托業(yè)務費69,102.00元;重大公共衛(wèi)生服務支出47,550.00元,其中:辦公費37,538.59元、電費3,601.41元、郵電費3,160.00元、勞務費3250.00元;其他醫(yī)療救助支出87,224.00元,其中:勞務費87224.00元;中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項15000.00元,其中:專用設備購置15,000.00元;計劃生育服務支出3100.00元,其中:辦公費3100.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

 19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00% 

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

 22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

 24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0元,支出決算為0.00元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%  主要原因是2019年無年初預算數。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加/減少0.00元,增長/下降0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務接待費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產總額12,896,300.12元,其中,流動資產3,622,722.76元,固定資產2,770,876.06元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程6,502,701.30元,無形資產0.00元,其他資產0(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2,101,371.7元,其中;流動資產增加136,548.06元,固定資產減少2,237,919.76,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

12,896,300.12

3,622,722.76

2,770,876.06

1035914.23

0

1734961.83

0

6,502,701.30

0

0

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額53,115.00,其中:政府采購貨物支出44,800.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務支出8,315.00;授予中小企業(yè)合同金額53,115.00元,占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

   財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

事業(yè)單位離退休  反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費
   
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出  反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出
   
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出  反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出
   
基本公共衛(wèi)生服務  反映基本公共衛(wèi)生服務支出
   
重大公共衛(wèi)生專項  反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出



附件【蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院表.xls