-
索引號000014348/2020-03060
-
發(fā)布機構蒙自市財政局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-10-11
-
時效性有效
蒙自市水利局部門2019年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301233201000
蒙自市水利局部門2019年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市水利局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市水利局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。依法做好水利統(tǒng)計工作。
2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用及水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負責水資源保護工作。擬訂并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護工作。擬訂水資源公報。
4.負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。擬訂用水總量控制等管理制度,指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
5.負責依法查處涉水違法事件,協(xié)調處理重大水事糾紛。負責水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關行政復議、行政訴訟和應訴工作。
6.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批并監(jiān)督實施,指導重點水土保持建設項目的實施。
7.貫徹落實水利工程建設管理制度,承擔水利工程建設期間的管理工作。指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導小(二)型水庫安全鑒定并組織驗收。對水利資金資產(chǎn)實施監(jiān)管,嚴防國有資金資產(chǎn)流失。
8.負責農村水利水電工作。指導農村飲水安全工程建設管理工作及節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負責水利設施、水域及其岸線的管理與保護。指導重要江河湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。指導監(jiān)督河道采砂管理工作。指導河道采砂規(guī)劃和計劃的編制,實施河道管理范圍內工程建設方案審查制度。
10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,擬訂洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。擬訂重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
11.依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,指導水庫、農村水電站的安全監(jiān)管。指導水利建設市場的監(jiān)督管理和水利建設市場信用體系建設,組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
12.完成市委和市政府交辦的其他任務。
13.有關職責分工。
(二)2019年度重點工作任務介紹
1.農村安全飲水:做好貧困地區(qū)飲水保障,按照規(guī)劃穩(wěn)步推進2019年、2020年農村飲水安全鞏固提升工作;抓好農田水利建設;補充完善建檔立卡貧困戶飲水保障檔案,鞏固和提升已脫貧戶的基礎,防止出現(xiàn)返貧情況。
2.河長制:我市將進一步加快河長制基礎管理各項任務細化實化;啟動建設河長制信息化工程,進一步推動各級河長使用河長制手機APP。
3.“水網(wǎng)”基礎設施:做好民生水利工程建設,夯實“水網(wǎng)”基礎設施,由相關科室提前介入項目建設各個環(huán)節(jié),嚴格做好各項報告審批及工程建設質量控制。
4.水利工程建設管理:加快建設水利工程建設管理工作,開工并完成三岔河水庫灌區(qū)工程建設,完成魯嘎水庫工程、爛泥壩水庫工程,繼續(xù)推進螞蚱沖水庫工程,開展轄區(qū)內已建成的4座中型、2座小(一)型水庫進行安全鑒定工作。
5.防汛抗旱工作:抓防汛抗旱工作。提高認識,加強領導,防汛工作做到早計劃、早安排,早部署。加大對汛前檢查自查;及時抓好水毀工程修復;做好安全蓄水工作。扎實做好庫塘蓄水工作;積極開展項目建設;努力提高科學防洪水平。
6.水土保持:深入推進水土保持生態(tài)建設,提升水土保持監(jiān)測能力和水平。部門聯(lián)動,部門做好相關水土流失治理項目的實施,做好項目儲備工作,繼續(xù)加強水土保持項目審驗工作,著力提高水土保持項目審批率。繼續(xù)加大水土保持補償費征收工作。
7.開展項目前期工作:委托設計單位開展2019年度農田水利項目前期工作,開展2019、2020年度農村飲水安全鞏固提升工程前期工作。
8.水利勘測設計:圍繞蒙自市水利發(fā)展思路,繼續(xù)做好資質范圍內水利工程項目前期勘測設計工作,努力完成上級領導及市水務局安排的項目建設工作。
9.污水處理:(因蒙自市排水管理處已于今年3月機構改革劃并蒙自市城鄉(xiāng)與建設管理局,該工作任務不再屬于本單位)
10.水體整治:繼續(xù)抓好各水庫、河渠的水體整治,特別是重點水源地的巡查整治工作。
11.水利工程質量監(jiān)督:進一步加強水利工程質量監(jiān)督管理力度,建立完善質量監(jiān)督管理網(wǎng)絡。進一步加大質量檢查、質量監(jiān)督工作的頻度和力度,加強過程控制,提高質監(jiān)工作的水平。
12.農田水利建設:聚焦農村飲水安全,努力提升飲水保障,農田水利建設再上新臺階按照“水利跟著產(chǎn)業(yè)走”的思路布設山區(qū)高效節(jié)水灌溉項目和小水網(wǎng)項目。
13.三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)集中供水PPP項目:完成蒙自市三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)集中供水PPP項目社會投資人采購,開展投資協(xié)議和PPP合同商談及SPV公司組建。按2019年簽定目標責任書的要求,開展工作。
14.水利投融資:繼續(xù)深化水利投融資改革,發(fā)揮平臺作用,在市委市政府及水務局的正確領導下,水投公司以十九大會議精神為指導,進一步拓展融資渠道,擴大融資規(guī)模。
15.最嚴格水資源管理:進一步落實最嚴格水資源管理制度。按要求完成轄區(qū)內取用水戶取水許可規(guī)范審批工作。開展規(guī)劃水資源論證和電站生態(tài)流量的監(jiān)管工作。積極配合相關部門,加大破壞水生態(tài)環(huán)境、非法取水(地下水)等違法行為的懲治力度和清查力度。配合相關部門科室嚴格落實水資源費按時足額征收,對超計劃取水實行累進加價,努力完成2019年度州級下達水資源征收目標任務。
16.資產(chǎn)管理工作:進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作,抓好單位資產(chǎn)清查,落實工作;規(guī)范資產(chǎn)增加、使用、處置手續(xù)。
17.污水處理廠提標改造工程建設:(因蒙自市排水管理處已于今年3月機構改革劃并蒙自市城鄉(xiāng)與建設管理局,該工作任務不再屬于本單位)
18.創(chuàng)文工作:按照省、州、市委工作部署和指導下,立足水務局行業(yè)實際,進一步規(guī)范文明創(chuàng)建工作。加強對包保片區(qū)雙河社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治和入戶宣傳力度,轉變以往的發(fā)放宣傳資料方式,改用印制有社會主義核心價值觀、創(chuàng)建全國文明城市標語的日常生活用品(如:雨傘、杯子、圍腰、禮袋等)進行宣傳。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入蒙自市水利局部門2019年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。分別是:
1.蒙自市水利局
2.蒙自市水庫工程管理處
3.蒙自市水利勘測設計隊
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市水利局部門2019年末實有人員編制205人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制188人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員19人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員230人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員69人,主要是水利局45名村水利員以及水庫工程管理處24名編外長期臨時工。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛10輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市水利局部門2019年度收入合計100,500,516.50元。其中:財政撥款收入100,500,516.50元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比總收入減少3,536,339.24元,變動幅度為-3.40%,主要原因是2019年在建工程項目減少,項目資金收入撥款減少等。
二、支出決算情況說明
蒙自市水利局部門2019年度支出合計122,086,949.70元。其中:基本支出33,816,991.53元,占總支出的27.70%;項目支出88,269,958.17元,占總支出的72.30%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比總支出增加19,826,254.95元,變動幅度為19.39%,主要原因是工程進度加快,上年結余存量資金消化。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障蒙自市水利局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出33,816,991.53元。與上年對比減少6,170,152.03元,變動幅度為-15.43%,主要原因是2019年精簡辦公。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.98%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.02%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障蒙自市水利局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出88,269,958.17元。與上年對比增加25,996,406.98元,變動幅度為41.75%,主要原因是工程進度加快,上年結余存量資金消化。
主要有紅財農發(fā)〔2017〕123號2018年中央財政水利發(fā)展資金項目,年初結轉19,551,994.22元,本年支出19,551,994.22元;紅財農發(fā)〔2018〕60號2018年第二批中央水利發(fā)展資金項目,年初結轉1,957,800.00元,本年支出1,957,800.00元;蒙財發(fā)〔2018〕236號計提農田水利建設資金項目,年初結轉2,748,348.46元,本年支出2,748,348.46元等項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市水利局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出121,951,730.20元,占本年支出合計的99.89%。與上年對比增加19,700,295.45元,變動幅度為19.27%,主要原因是工程進度加快,上年結余存量資金消化。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出17,959,859.27元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.73%。主要用于住房公積金科目調整,辦公費等支出的核算;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出7,787,083.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.39%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休的退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的核算;
9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出390,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。 主要用于支付紅財建發(fā)〔2019〕139號差沖電站增效擴容改造項目中央資金補助的核算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出5,646,500.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.63%。主要用于直接支付蒙自市城市排水公司紅財建發(fā)〔2019〕6號撥入省級級配套資金工程款的核算。
12.農林水(類)支出90,128,287.77元,占一般公共預算財政撥款總支出的73.90%。主要用于機關及下屬事業(yè)單位的人員工資、機關運行經(jīng)費等基本支出,以及工程項目支出等的核算。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
21.災害防治及應急管理(類)支出40,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于支付紅財建發(fā)〔2019〕84號2019年中央自然災害救災資金的核算。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況;
24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市水利局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為311,500.00元,支出決算為89,022.15元,完成預算的28.58%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為86,306.15元,完成預算的140.34%;公務接待費支出決算為2,716.00元,完成預算的1.09%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是各單位厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費公務接待費開支。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加881.41元,增長1.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算比2018年增加7,390.41元,增長9.36%,增加的原因是開展扶貧,水庫巡查,工程項目管理等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等增加;公務接待費支出決算比2018年減少6,509.00元,下降70.56%,減少的原因是各單位厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費公務接待費開支。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2018年增加的主要原因是開展扶貧,水庫巡查,工程項目管理等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出86,306.15元,占96.95%;公務接待費支出2,716.00元,占3.05%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況。
2. 公務用車購置及運行維護費支出86,306.15元。其中:
公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況。
公務用車運行維護支出86,306.15元,開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于開展扶貧,水庫巡查,工程項目管理等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2,716.00元。其中:
國內接待費支出2,716.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級單位檢查工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。無相關的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市水利局部門2019年機關運行經(jīng)費支出1,660,986.01元,與上年對比減少1,200,966.41元,主要原因是各單位厲行節(jié)約,精簡辦公。部門機關運行經(jīng)費主要用于用于差旅費、辦公費等單位日常公用經(jīng)費的核算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,蒙自市水利局部門資產(chǎn)總額45,895,744.34元,其中,流動資產(chǎn)15,638,569.02元,固定資產(chǎn)29,650,647.32元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)606,528.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少80,953,008.74元,其中;流動資產(chǎn)減少28,235,352.06元,固定資產(chǎn)減少53,324,183.68元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加606,527.00元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋14,514.00平方米,賬面原值506,471.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入539,189.15元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
|
||||||||||||
|
|
單位:元 |
|
||||||||||
項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
|
||||
小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
|
||||||||
|
|||||||||||||
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
1 |
45895744.34 |
15638569.02 |
29650647.32 |
18159299.99 |
1515066.00 |
|
9976281.33 |
|
|
606528.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn) |
|
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額557,580.00元,其中:政府采購貨物支出11,580.00元;政府采購工程支出546,000.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額557,580.00元,占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。
一、財政撥款收入,是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、社會保障和就業(yè)支出,指用于保障離退休人員生活的支出,主要是離退休人工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。
三、水利支出,指用于保障水利局部門正常運轉而發(fā)生的各項支出,包括基本支出和項目支出。
四、住房保障支出,指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出(住房公積金)。
五、基本支出,指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
六、項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括防汛抗旱應急、水政執(zhí)法、水利工程建設、水利設施運行維護等支出。
七、“三公”經(jīng)費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出因(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等;公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、行政運行,指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
九、一般行政管理事務,指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十、水利工程建設,指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。
十一、水土保持,指水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出,包括規(guī)范制訂和實施,治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調查協(xié)調、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
十二、農村水利,指國家對農田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
十三、防汛,指防汛業(yè)務支出。包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織,汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。
十四、水資源費安排的支出,指用水資源費收入安排的支出。
監(jiān)督索引號53250301233201111
附件【蒙自市水利局表20200812092025774.xls】