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  • 索引號
    000014348/2020-03117
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財(cái)政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時效性
    有效

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度部門決算

                 監(jiān)督索引號53250300955401000


中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度部門決算

 

目錄

  

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)

   (二)部門整體支出績效自評報(bào)告

   (三)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè);負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策,研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議;組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3、擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案;審核市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案;審核市屬和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案;分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給,提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5、負(fù)責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整工作;提出行政編制分配及調(diào)整的建議;擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案,會同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制;審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))之間的職責(zé)分工。

7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān),市級各民主黨派機(jī)關(guān),市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制;負(fù)責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè),承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。

10負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

11負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。

12負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

13承擔(dān)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源;

2.扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理;

3.完成事業(yè)單位登記管理工作,做好中文域名注冊管理工作;

4.做好機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼工作;

5.做好機(jī)構(gòu)改革的各項(xiàng)工作。  

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0。分別是:行政單位:中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制8人,其中:行政編制8人,事業(yè)編制0人。在職在編實(shí)有行政人員8人,事業(yè)人員0.00人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度收入合計(jì)1,583,614.38元。其中:財(cái)政撥款收入1,583,614.38元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比收入減少98170.08元,減少5.84%,主要原因?yàn)橛腥藛T退休,人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度支出合計(jì)1,404,426.65元。其中:基本支出1,190,389.38元,占總支出的84.76%;項(xiàng)目支出214,037.27元,占總支出的15.24%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比支出減少229357.81元,減少14.04%,主要原因?yàn)橛腥藛T退休,人員經(jīng)費(fèi)支出減少,且使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,190,389.38元。與上年對比支出減少368395.08元,減少23.63%,主要原因?yàn)橛腥藛T退休,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.82%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.18%。人均支出148798.67元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出214,037.27元。與上年對比支出增加139037.27元,增加185.38%,主要原因?yàn)?/span>2019年開展全市機(jī)構(gòu)改革工作,項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1)機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目總金額150,000.00元,支出金額63707.00元,占項(xiàng)目總資金的42.47%,剩余資金86293.00元。項(xiàng)目資金主要用于支付購買辦公設(shè)備及開展機(jī)構(gòu)改革工作相關(guān)費(fèi)用。

 2)編辦業(yè)務(wù)費(fèi)

項(xiàng)目總金額150,000.00元,支出金額142430.27元,占項(xiàng)目總資金的94.95%,剩余資金7569.73元。項(xiàng)目資金主要用于購買證書、檔案盒等辦公資料及其他辦公耗材。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,404,426.65,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比支出減少229357.81元,減少14.04%,主要原因?yàn)橛腥藛T退休,人員經(jīng)費(fèi)支出減少,且使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出1,296,709.27元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.33%2013101行政運(yùn)支出行1,060,572.00元,2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出236,137.27元,主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出; 

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出107,717.38元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)697.42元,2080501歸口管理的行政單位離退休400.00元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出106,619.96元,主要用于養(yǎng)老保險支出等。

  9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。 

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少550.00元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少550.00元,下降100.00%2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:本單位無此支出

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。開展內(nèi)容包括:本單位無此支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。本單位無此支出

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本單位無此支出

國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。本單位無此支出

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121,150.00元,與上年對比減少27939.86元,減少18.74%主要原因?yàn)槿藛T減少,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用減少,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的正常運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231,中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門資產(chǎn)總額388,756.83元,其中,流動資產(chǎn)320,635.90元,固定資產(chǎn)68,120.93元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加275,567.66元,其中;流動資產(chǎn)增加207,446.73元,固定資產(chǎn)增加68,120.93,對外投資及有價證券增加0.00,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

388756.83

320635.90

 

 

 

 

68120.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額22,070.00,其中:政府采購貨物支出22,070.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務(wù)支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額22,070.00元,占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分; 

3.項(xiàng)目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支; 

4.機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等; 

5.編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。 

 

監(jiān)督索引號53250300955401111



附件【2019年中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室表20200814112403997.xls