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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01422
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市衛(wèi)生健康局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-15
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度部門決算

  監(jiān)督索引號(hào)53250301336200801000

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度部門決算

   

  目錄

  第一部分  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2022年度部門決算表

  一、收入支出決算表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

  十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

  十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  第三部分  2022年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  (一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

  (二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

   

   

   

  第一部分  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1.在2022年中,我院嚴(yán)格遵循《條例》和其他法律法規(guī)辦事,無違反《條例》和其他相關(guān)法律法規(guī)的行為:嚴(yán)格按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展活動(dòng),沒有超出業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為;無抽逃、轉(zhuǎn)移開辦資金的行為;無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》或出租、出借印章的行為。依法開展衛(wèi)生工作,各項(xiàng)工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)上級(jí)法規(guī)、政策,會(huì)計(jì)、人事、工資、保險(xiǎn)、福利待遇按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本單位經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況正常,本單位的人事編制、使用和管理等正常。

  2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

  單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作,依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu),衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

  3.人員情況,年末在職職工16人。

  (二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  1、居民健康檔案建檔工作

  目前總建檔案紙質(zhì)18426人,建檔率112.2%,電子建檔18426份,電子檔案建檔率112.2%。本年度新建檔638份。

  2、健康教育工作

  宣傳普及居民健康教育、重點(diǎn)人群健康教育、重點(diǎn)慢性病和傳染病健康教育、公共衛(wèi)生問題健康教育,開展公眾健康咨詢活動(dòng)。發(fā)放健康教育宣傳材料14380份;宣傳欄更新30次;播放健康教育宣傳片20種,共350小時(shí);開展公眾健康咨詢活動(dòng)9次,咨詢1310人次;舉辦健康教育知識(shí)講座36次,受教育1024人次;個(gè)體化健康教育6691人次。

  3、預(yù)防接種工作 

  為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《預(yù)防接種卡》。按時(shí)完成基礎(chǔ)疫苗接種工作,及時(shí)查漏補(bǔ)種,處理、報(bào)告和登記疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)。開展國(guó)家和省政府實(shí)施的疫苗強(qiáng)化免疫、應(yīng)急接種、查漏補(bǔ)種等工作任務(wù)。各種疫苗接種率、及時(shí)率均應(yīng)達(dá)到上級(jí)要求標(biāo)準(zhǔn)以上,各種上報(bào)表格及時(shí)準(zhǔn)確。2022年,兒童建證卡196人,建證率100%。脊灰應(yīng)種1248人,實(shí)種1248人,接種率為100%;卡介苗應(yīng)種46人,實(shí)種46人,接種率為100%;乙肝應(yīng)種606人,實(shí)種606人,接種率為100%;百白破應(yīng)種1106人,實(shí)種1106人,接種率為100%;麻疹組份疫苗應(yīng)種626人,實(shí)種626人,接種率為100%;A群流腦應(yīng)種607人,實(shí)種607人,接種率為100%;乙腦應(yīng)種621人,實(shí)種621人,接種率為100%;甲肝應(yīng)種304人,實(shí)種304人,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種612人,實(shí)種612,接種率為100%;白破應(yīng)種301人,實(shí)種301人,接種率為100%。1-12月共接種6077針次。

  4、傳染病防控工作 

  建立傳染病防治管理制度,完善傳染病疫情報(bào)告、預(yù)警機(jī)制和基礎(chǔ)檔案管理,對(duì)傳染病患者及時(shí)登記、上傳、追蹤,疑似傳染病患者轉(zhuǎn)診率達(dá)到100%、追蹤率達(dá)到100%。對(duì)重點(diǎn)傳染病實(shí)施監(jiān)管;定期對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)、技能的培訓(xùn)。2022年肺結(jié)核可疑癥狀推介44人,轉(zhuǎn)診率2.67‰。

  5、婦幼保健工作  

  嚴(yán)格執(zhí)行《孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范》,對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行入戶摸底調(diào)查并登記,建立《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》,及時(shí)隨訪,對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行專案管理,提高孕產(chǎn)婦自身保健意識(shí),并根據(jù)手冊(cè)要求如實(shí)認(rèn)真填寫。及時(shí)、準(zhǔn)確收集孕產(chǎn)婦保健相關(guān)信息,杜絕漏報(bào),不斷提高孕產(chǎn)婦保健信息管理水平。2022孕產(chǎn)婦建冊(cè)本地孕產(chǎn)婦294人,早孕建冊(cè)率99.5%。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理294人,系統(tǒng)管理率99.5%。產(chǎn)后訪視及產(chǎn)后42天健康查檢195人。孕產(chǎn)婦住院分娩195人,住院分娩率100%;高危孕產(chǎn)婦235人,高危產(chǎn)婦166人,住院分娩166人,高危孕產(chǎn)婦管理率100%遺留孕婦69人,其中高危孕婦94人;非戶籍孕產(chǎn)婦管理164人,產(chǎn)婦104人,住院分娩及產(chǎn)后訪視104人,管理率100%,高危孕產(chǎn)婦81人,分娩81人,遺留孕婦62人其中高危孕婦49人。

  嚴(yán)格執(zhí)行《0—6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范》,準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)及各年齡段兒童數(shù),如實(shí)填寫《兒童保健手冊(cè)》,按時(shí)入戶進(jìn)行訪視,對(duì)高危新生兒酌情增加訪視次數(shù)。并根據(jù)訪視結(jié)果做出健康評(píng)價(jià)。加強(qiáng)兒童保健信息管理,提高兒童健康水平,降低嬰兒死亡率。2022年本地戶籍,0-6歲兒童1645人,健康管理1574人,管理率95.68%;3歲以下高危兒童697人,管理697人,管理率100%。2022年活產(chǎn)203人,新生兒訪視193訪視率100%。非戶籍兒童0-6歲兒童461人,管理439人,管理率95.23%

   0-3歲兒童中醫(yī)藥管理,對(duì)適齡兒童進(jìn)行中醫(yī)藥保健技術(shù)服務(wù)。2022年0-3歲兒童1162人,兒童中醫(yī)藥健康管理999人,管理率達(dá)85.97%:流動(dòng)兒童396共服務(wù)378人,管理率達(dá)95.45%。

  6、慢病管理工作

  建立慢病管理制度,每月按時(shí)上報(bào)慢病管理月報(bào)表;建立門診35歲以上居民首診測(cè)血壓制度。全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有高血壓、2型糖尿病等慢病患者進(jìn)行4次隨訪。做好隨訪記錄,填寫登記表,轉(zhuǎn)診單等,根據(jù)隨訪結(jié)果指導(dǎo)臨床治療,正確使用藥物、飲食干預(yù)等治療手段,防止病情變化,提高生活質(zhì)量。高血壓患者1179人,管理1083人,管理率91.86%;糖尿病患者240人,管理240人,管理率100%。 

  7、老年人保健工作 

  每年進(jìn)行一次老年人健康管理,包括健康生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓患者和2型糖尿病患者納入慢性病患者管理,對(duì)存在危險(xiǎn)因素的居民建議定期復(fù)查,對(duì)所有老年人進(jìn)行慢性病危險(xiǎn)因素、疫苗接種知識(shí)、骨質(zhì)疏松預(yù)防及防跌倒措施、意外傷害和自救等健康教育。65歲老年人管理1543人,體檢1238人,體檢率80.23%。

   8、重性精神病管理工作 

  收集轄區(qū)內(nèi)重性精神病患者確診病例資料,建立健康檔案,今年進(jìn)行了2次隨訪,檢查患者的精神癥狀和軀體疾病,督導(dǎo)患者服藥,防止復(fù)發(fā)。管理率100%。

  9、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生應(yīng)急工作 

  我院制定了衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案,成立了衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍并召開衛(wèi)生應(yīng)急演練,提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力。制定完善的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度和工作流程并配備兼職人員。全年開展學(xué)校衛(wèi)生巡查33次,醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生巡查20次,公共場(chǎng)所衛(wèi)生巡查8次。

  (六)醫(yī)保工作。醫(yī)保總控指標(biāo)158萬元,全年門診就診人次68952人,總費(fèi)用2824453.25元,統(tǒng)籌資金支付1551296.03元,次均費(fèi)用22.50元。住院病人173人,總費(fèi)用221918.45元,統(tǒng)籌資金支付178434.05元,次均費(fèi)用1031.41元,大病支付621.73元。

  (七)計(jì)劃生育工作。葉酸免費(fèi)領(lǐng)取和服用指導(dǎo)50人。免費(fèi)發(fā)放避孕套4215盒136 人;發(fā)放復(fù)方左炔諾孕酮片板223板76人;女用避孕膜146片48人。

  (八)衛(wèi)生院以臨床醫(yī)師作為全科醫(yī)師,公共衛(wèi)生專干、鄉(xiāng)村醫(yī)生作為健康管理師組成家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì),共組建7個(gè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)與居民簽約,為簽約居民提供基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康咨詢、轉(zhuǎn)診、預(yù)約大型檢查等服務(wù)。本年度服務(wù)團(tuán)隊(duì)共簽約服務(wù)6587人(建檔立卡戶7人,重點(diǎn)人群2986人),簽約率達(dá)40.11%。

  二、部門基本情況

  (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:院辦公室(財(cái)務(wù)科、公衛(wèi)科),門診,臨床科,醫(yī)技科、監(jiān)督協(xié)管科、管理科。 所屬單位0個(gè)。 

  (二)部門決算單位構(gòu)成

  納入蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

  (三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制16人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

  尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。

  實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

  第二部分  2022年度部門決算表

  (詳見附件)

  備注說明:蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入,也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)26,464,263.78元。其中:財(cái)政撥款收入6,689,005.24元,占總收入的25.28%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入18,710,039.35元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的70.70%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入1,065,219.19元,占總收入的4.03%。與上年相比,收入合計(jì)增加10,401,562.59元,增長(zhǎng)64.76%。其中:財(cái)政撥款收入增加718,442.44元,增長(zhǎng)12.03%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,無變動(dòng)0.00%;事業(yè)收入增加9,687,790.05元,增長(zhǎng)107.38%;經(jīng)營(yíng)收入0元,無變動(dòng)0.00%;附屬單位上繳收入0元,無變動(dòng)0.00%;其他收入減少4,669.90元,下降0.44%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助67200元,基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升,相比2021年基本公衛(wèi)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金收入增加,財(cái)政撥款收入總體增加,事業(yè)收入有所增加,單位升級(jí)改造,醫(yī)療服務(wù)有所增加,所以事業(yè)收入有所增加,其他收入減少原因?yàn)?021年根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入,本年無清理往來款項(xiàng),本年其他收入較上年減少。

  二、支出決算情況說明

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)25,228,841.95元。其中:基本支出20,176,773.22元,占總支出的79.98%;項(xiàng)目支出5,052,068.73元,占總支出的20.02%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加9,645,124.82元,增長(zhǎng)61.89%。其中:基本支出增加8,836,930.16元,增長(zhǎng)77.93%;項(xiàng)目支出增加808,194.66元,增長(zhǎng)19.04%;上繳上級(jí)支出0元,無變動(dòng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0元,無變動(dòng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,無變動(dòng)0.00%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出較上年增加808,194.66元,主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出67200元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助740994.66元等。

  (一)基本支出情況

  2022年度用于保障蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,176,773.22元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,434,819.74元,占基本支出的12.07%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)17,741,953.48元,占基本支出的87.93%。

  (二)項(xiàng)目支出情況

  2022年度用于保障蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,052,068.73元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出67200元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助740994.66元等。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資保險(xiǎn)3261454.02元,院內(nèi)辦公水電費(fèi)等開支103981.77元,為提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助及基本公共衛(wèi)生購(gòu)買辦公設(shè)備以及醫(yī)療設(shè)備支出141700元。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,690,331.24元,占本年支出合計(jì)的26.52%。與上年相比增加540,030.92元,增長(zhǎng)8.78%,主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出67200元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助740994.66元等。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出15,200.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于2019年-2021年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出275,738.25元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228060.65元,死亡撫恤47677.60元。 

  9.衛(wèi)生健康(類)支出6,252,184.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.45%。主要用于單位工資福利支出2,011,873.49元,商品和服務(wù)支出4,047,930.90元(其中:辦公費(fèi)36,378.33、印刷費(fèi)43,891.40、電費(fèi)4,704.09、郵電費(fèi)1,933.19、維修維護(hù)費(fèi)43,633.60、專用材料費(fèi)756,036.07、勞務(wù)費(fèi)3,150,080.83元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11,273.39)

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出147,208.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出147208.00元。 

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無預(yù)算數(shù)。

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無變動(dòng)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算無變動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算無變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變動(dòng)。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比無變動(dòng)。本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額13890479.87元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)11263166.41元,固定資產(chǎn)2627313.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加5487612.04元,其中固定資產(chǎn)增加1094238.06元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

  三、政府采購(gòu)支出情況

  2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  

  六、相關(guān)口徑說明

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

  第五部分  名詞解釋

  部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

  一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  四、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

   

  

   

  

   

  

  監(jiān)督索引號(hào)53250301336200801111

  

 



附件【蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院表P020231016401792973452.xls