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索引號000014348/2023-01412
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300943501000
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、負(fù)責(zé)建立和完善高效便民的政務(wù)服務(wù)體系,建立健全行政審批工作機(jī)制,并組織實施。
2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)工作建設(shè),做好相關(guān)部門入駐政務(wù)大廳窗口和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)工作,協(xié)助入駐部門抓好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作。在市行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開展行政審批制度改革工作,推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革。
4、負(fù)責(zé)市級公共資源交易活動中的質(zhì)疑、投訴和舉報,按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
5、負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)電子政務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)、指導(dǎo)和管理,為電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行提供管理保障。
6、負(fù)責(zé)單位資金管理中心相關(guān)工作,協(xié)助各單位做好經(jīng)費使用情況的控制和監(jiān)督。
7、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2022年度重點工作任務(wù)介紹
1、堅持規(guī)范統(tǒng)一,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)“精”管理
一是加強場所規(guī)范化,推進(jìn)事項集中辦理。市政務(wù)服務(wù)中心秉承 “便民、規(guī)范、高效、廉潔”的服務(wù)理念,全力打造“能辦事、好辦事、辦成事”的蒙自政務(wù)服務(wù)新品牌。截至目前,入駐市政務(wù)服務(wù)中心實體大廳的部門、企業(yè)共41家,窗口工作人員125人,可辦理政務(wù)服務(wù)事項1015個。截至12月,中心窗口共受理辦件525153件,辦結(jié)525086件,按時辦結(jié)率100%。二是窗口設(shè)置科學(xué)分類,推進(jìn)一站式辦理。優(yōu)化市政務(wù)服務(wù)中心窗口設(shè)置,在推行“單一窗口+綜合窗口+主題窗口”服務(wù)模式的同時,推出政務(wù)服務(wù)“兩個集中一次辦成”改革,即公安、公積金等一部門個人通辦審批事項向“單一窗口”集中;投資項目審批、企業(yè)設(shè)立等多部門協(xié)同審批事項向“綜合窗口”集中;將“結(jié)婚一件事”等主題事項向主題集成服務(wù)窗口集中,實現(xiàn)“一窗受理、一次辦成”。三是暢通咨詢評價渠道,推進(jìn)滿意化辦理。印發(fā)《蒙自市政務(wù)服務(wù)“好差評”制度》,推進(jìn)有關(guān)部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)與“好差評”系統(tǒng)全面對接,服務(wù)窗口和評價渠道全覆蓋,實現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)“一次一評”、網(wǎng)上服務(wù)“一事一評”。截至目前,政務(wù)服務(wù)主動評價率84.69%,好評率100%。認(rèn)真做好云南省營商環(huán)境投訴舉報平臺投訴件辦理工作。通過投訴平臺分辦、線下發(fā)函轉(zhuǎn)辦、發(fā)函提醒督辦、電話跟進(jìn)催辦、會議研究合力辦等方式,促進(jìn)每一個投訴件辦理落到實處。2022年,營商環(huán)境投訴平臺共收到投訴件91件,辦結(jié)銷號89件。四是持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán),做好各類清單梳理工作。梳理編制和公示《蒙自市行政許可事項清單(2022年版)》共240項。組織46家部門對本單位權(quán)責(zé)清單進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,截至目前,我市公示的權(quán)責(zé)清單共5923項行政權(quán)力。同步梳理調(diào)整《蒙自市政務(wù)服務(wù)事項清單》共1575項。五是狠抓“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,認(rèn)真梳理監(jiān)管事項認(rèn)領(lǐng)清單。督促和指導(dǎo)相關(guān)部門加強監(jiān)管事項目錄清單認(rèn)領(lǐng)和檢查實施清單規(guī)范完善等工作,持續(xù)推進(jìn)平臺錄入工作。截至目前,在省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)中認(rèn)領(lǐng)事項938項,認(rèn)領(lǐng)率100%,檢查實施清單完成率100%,風(fēng)險預(yù)警線索反饋率100%,匯聚監(jiān)管數(shù)據(jù)為11000條。六是抓實交易項目“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”,做到平臺之外無交易。按照《紅河州公共資源交易目錄(2021版)》要求,將工程建設(shè)類、政府采購類、土地使用權(quán)交易、國有產(chǎn)權(quán)、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法部門開展的涉訴、抵債或罰沒資產(chǎn)處置類項目全部納入公共資源交易平臺交易,做到平臺之外無交易。2022年,完成進(jìn)場交易項目151個,交易金額70.94億元(其中:政府采購39個,交易金額2.74億元,節(jié)約資金1332.18萬元;工程建設(shè)交易88個,交易金額58.75億元,節(jié)約資金1282.88萬元;土地交易22個,交易金額9.44億元,增值資金5176.93萬元;國有產(chǎn)權(quán)出讓2個,交易金額31.39萬元)。
2、堅持民意為重,提升政務(wù)服務(wù)“高”水平
一是聚焦企業(yè)需求,推進(jìn)主題集成服務(wù)。以辦成“一件事”為標(biāo)準(zhǔn),推動事項關(guān)聯(lián)、表單整合、流程再造,強化業(yè)務(wù)協(xié)同,實現(xiàn)關(guān)聯(lián)審批服務(wù)統(tǒng)一申報、綜合受理、并聯(lián)審批、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、統(tǒng)一反饋。我市現(xiàn)已實現(xiàn)“出生一件事”“我要辦不動產(chǎn)”“我要開超市”等首批10個主題事項“一件事一次辦”。2022年新增了“結(jié)婚一件事”“我要開美容美發(fā)店”“我要開旅店”“我要開網(wǎng)吧”“我要開文化娛樂場所”“我要開淋浴場所”6個主題事項。今年以來,共辦理“一件事一次辦”5806件。同時,設(shè)置“跨省通辦”窗口,聚焦公安、社保、醫(yī)療、企業(yè)登記等領(lǐng)域的高頻事項,加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“省內(nèi)通辦、跨省通辦”。今年以來,共辦理“省內(nèi)通辦、跨省通辦”12318件。二是聚焦網(wǎng)上辦指尖辦,推進(jìn)智慧化服務(wù)。引導(dǎo)群眾企業(yè)使用政務(wù)服務(wù)平臺、“一部手機(jī)辦事通”辦事,變辦事“群眾跑”為“數(shù)據(jù)跑”。截至12月,政務(wù)服務(wù)事項共1089項,網(wǎng)上可辦率已達(dá)97%以上,全程網(wǎng)辦和零跑動比例已達(dá)80%以上,最多跑一次率99.37%,承諾辦結(jié)時限壓縮率85.02%。“一部手機(jī)辦事通”合計辦件量為874513件,平均辦件量1.9494件。三是聚焦就近辦自助辦,實現(xiàn)“秒批秒辦”。印發(fā)《蒙自市市級“秒批秒辦”事項清單》(共計207項),依托“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,通過精簡環(huán)節(jié)、優(yōu)化流程、網(wǎng)上申報、智慧化服務(wù)、壓縮辦結(jié)時限、優(yōu)化窗口服務(wù)等措施,實現(xiàn)稅務(wù)、人社、公安等部門的160個事項網(wǎng)上、掌上申請,部門秒批秒辦,公安、交通、人社等部門的47個窗口服務(wù)事項秒批秒辦、即辦即走,公安部門的25個窗口服務(wù)事項就近秒批秒辦,實現(xiàn)高效率服務(wù)。四是聚焦助企紓困解難,實現(xiàn)降費提效。嚴(yán)格執(zhí)行“兩禁止一取消”政策,為企業(yè)減負(fù),激發(fā)市場主體活力。自4月以來,共為企業(yè)減免交易成本350余萬元,為投標(biāo)企業(yè)釋放資金1000余萬元。
3、堅持創(chuàng)新提質(zhì),助推營商環(huán)境“加”速度
一是深入推進(jìn)項目審批“只進(jìn)一扇門、只到一個窗”。通過完善水電氣報裝、中介超市等服務(wù)手段,建立投資項目審批綜合服務(wù)窗口,將涉及投資項目審批的市發(fā)改局、市自然資源局、市住建局、市水利局、市林草局、市交通局等部門進(jìn)駐綜窗開展投資審批服務(wù)工作,實行“一窗受理、一窗取件”審批模式。由接件窗口統(tǒng)一接件、預(yù)審,運用云南省投資項目在線審批監(jiān)管平臺系統(tǒng)后臺分發(fā)至各部門,實現(xiàn)了跨部門聯(lián)動審批和無縫對接。今年以來,投資項目審批綜合服務(wù)窗口辦理事項980件。二是規(guī)范投資審批中介超市運行管理。加大中介超市政策宣傳力度,加強與各建設(shè)項目采購部門的溝通協(xié)調(diào),耐心解釋說明,完善保障措施,打消申報顧慮,變采購部門被動進(jìn)入為主動申報。今年以來,通過投資審批中介超市發(fā)布采購項目公告125個,選取結(jié)束125個,項目總成交額51.11萬元,節(jié)約資金35.12萬元。二是深化和拓展“辦不成事”反映窗口功能。全州首家設(shè)立“辦不成事”反映窗口的基礎(chǔ)上,2022年新增設(shè)惠企利民政策“一站式”服務(wù)窗口,制作電子書查閱、微信掃碼查詢等方式,加大惠企政策宣傳和解讀力度,為企業(yè)享受惠企政策提供便利。今年來窗口接受咨詢500余人次。三是鏈接互通,提高單標(biāo)段投標(biāo)人次。今年4月,首家在市政府門戶網(wǎng)站招投標(biāo)模塊有機(jī)地將公共資源交易信息網(wǎng)與政府門戶網(wǎng)融合(自動跳轉(zhuǎn)至公共資源交易信息網(wǎng)進(jìn)行交易),投標(biāo)人在政府門戶網(wǎng)站即可開展招投標(biāo)相關(guān)工作,截至目前,我市工程建設(shè)項目進(jìn)場交易單標(biāo)段平均投標(biāo)人次居全州前列。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個科室,分別為:辦公室、政務(wù)服務(wù)科、監(jiān)督管理科、行政審批制度改革科。所屬單位4個,分別是:
1.蒙自市公共資源交易中心
2.蒙自市投資項目審批服務(wù)中心
3.蒙自市電子政務(wù)管理中心
4.蒙自市單位資金管理中心
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年末實有人員編制30人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制22人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員23人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度收入合計6,227,938.53元。其中:財政撥款收入6,227,938.53元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加45,147.79元,增長0.73%。其中:財政撥款收入增加209,198.79元,增長3.48%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少164,051.00元,下降100.00%。主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、正常晉升和崗位變動,人員經(jīng)費預(yù)算增加;二是2022年職工醫(yī)療保險繳費和住房公積金繳費基數(shù)變動,衛(wèi)生健康和住房公積金支出預(yù)算增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度支出合計6,381,989.53元。其中:基本支出5,318,895.34元,占總支出的83.34%;項目支出1,063,094.19元,占總支出的16.66%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加353,249.79元,增長5.86%。其中:基本支出增加926,165.87元,增長21.08%;項目支出減少572,916.08元,下降35.02%;上繳上級支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00元,下降0.00%;對附屬單位補助支出減少0.00元,下降0.00%。主要原因一是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)、正常晉升和崗位變動,調(diào)整預(yù)算增加人員經(jīng)費,支出增加;二是職工社會保障繳費和住房公積金繳費基數(shù)變動,衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算支出增加,住房保障支出—住房公積金決算支出增加;三是調(diào)整預(yù)算追加發(fā)放2021年績效獎勵金人員經(jīng)費支出增加;四是財政壓減項目經(jīng)費,政務(wù)局人社局服務(wù)大廳提質(zhì)擴(kuò)容便民通道建設(shè)項目專項經(jīng)費壓減50萬元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,318,895.34元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,970,582.62元,占基本支出的93.45%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費348,312.72元,占基本支出的6.55%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,063,094.19元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:一是年初預(yù)算項目資金支出464,365.55元,其中:政務(wù)局業(yè)務(wù)經(jīng)費293,214.05元、電子政務(wù)網(wǎng)及市人民政府門戶網(wǎng)安全運行項目經(jīng)費72,448.30元、優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費98,703.20元;二是年中追加項目支出598,728.64元,其中:土地出讓業(yè)務(wù)支出經(jīng)費598,550.64元、民族工作專項經(jīng)費178.00元。具體項目開支主要用于機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、蒙自市政府門戶網(wǎng)站維護(hù)、優(yōu)化營商環(huán)境等相關(guān)支出,具體包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,629,387.89元,占本年支出合計的88.21%。與上年相比增加471,128.90元,增長9.13%,主要原因一是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)、正常晉升和崗位變動,人員經(jīng)費支出增加;二是2022年職工社會保障繳費和住房公積金繳費基數(shù)變動,衛(wèi)生健康和住房公積金支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出4,457,499.59元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.18%。主要用于工資福利支出3,799,662.16 元,商品和服務(wù)支出657,697.43元,對個人和家庭的補助 140.00元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出473,417.07元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.41%。主要用于行政單位離退休繳費支出1,107.84元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出459,661.44元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12,647.79元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出383,999.23元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.82%。主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出246,113.27元,事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出11,907.66元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出125,978.30元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出314,472.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%。主要用于職工住房公積金繳納支出314,472.00元。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為51,000.00元,支出決算為1,355.00元,完成年初預(yù)算的2.6%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費支出決算1,355.00元,占總支出決算的100%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1,355.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為51,000.00元,支出決算為1,355.00元,完成年初預(yù)算的2.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為1,355.00元,完成年初預(yù)算的2.6%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費開支、堅持厲行節(jié)約、加強接待管理、嚴(yán)格控制接待對象及標(biāo)準(zhǔn)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少765.00元,下降36.08%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0%;公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元,下降0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.00元,下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少765.00元,下降36.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓縮經(jīng)費開支、堅持厲行節(jié)約、加強接待管理、嚴(yán)格控制接待對象及標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外縣市單位到我局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出194,261.72元,增加14,081.64元,增長7.82%,主要原因是為做好政務(wù)服務(wù)工作,完成公共資源交易場所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、政務(wù)服務(wù)年度考核目標(biāo)任務(wù)等業(yè)務(wù)工作,經(jīng)費投入增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等其他費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額10,347,834.91元,其中,流動資產(chǎn)6,493,516.86元,固定資產(chǎn)3,854,318.05元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少827,106.46元,其中固定資產(chǎn)減少195,179.55元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)46項,賬面原值167,490.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額140,000.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出140,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額140,000.00元,占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款,指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算,包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.其他收入,指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
4.基本支出,包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出(定額)、對個人和家庭的補助支出。
5.項目支出,指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目。
6.“三公”經(jīng)費,指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用支出。
7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。
9.住房保障(類)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
監(jiān)督索引號53250300943501111
附件【蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2022年決算公開表.xls】